토스증권에서 해외주식 양도소득세를 쉽게 계산하는 방법을 안내해드립니다. 머리 아프게 고민하지 마시고 버튼 하나로 간단히 해결하세요.
1. 양도소득세란?
양도소득세는 해외주식을 매도하여 발생한 양도차익(매도금액 – 매입금액 – 필요경비)에 부과되는 세금입니다. 기본공제 250만 원이 적용되며, 초과 금액에 대해 22%의 세율(양도소득세 20% + 지방소득세 2%)이 적용됩니다.
2. 토스증권으로 해외주식 양도소득세 계산하는 방법
1) 토스증권 우측 상단 ‘메뉴 이미지’선택
우측상단에 있는 메뉴 줄을 선택합니다.
2) 최하단 메뉴 ‘해외주식 양도소득세’선택
하단에 있는 ‘해외주식 양도소득세’를 클릭합니다.
3) ‘양도소득세 계산하기’선택
‘양도소득세 계산하기’를 클릭합니다.
4) ‘내가 판매한 해외주식 상세내역’화면
내가 판매한 해외주식 판매수익 상세 내역을 확인합니다. 하단에 ‘예상세금 확인하기’를 클릭합니다.
5) ‘내 예상 세금 확인하기’
상세한 내역을 확인할 수 있습니다.
3. 양도소득세 계산 예시
1) 조건
- 총 판매수익: 4,562,895원
- 기본공제: 2,500,000원
- 양도소득세율: 20%
- 지방소득세율: 10%
2) 계산 과정
- 과세표준 계산
과세표준=총 판매수익−기본공제
과세표준=4,562,895−2,500,000=2,062,895 원 - 양도소득세 계산
양도소득세=과세표준×20%
양도소득세=2,062,895×0.2=412,579원 (실제 계산 결과는 반올림되어 412,570원으로 표시) - 지방소득세 계산
지방소득세=양도소득세×10%
지방소득세=412,570×0.1=41,257원 (실제 계산 결과는 반올림되어 41,250원으로 표시) - 총 세금 계산
총 세금=양도소득세+지방소득세
총 세금=412,570+41,250=453,820 원
3) 요약
2025년 5월에 납부해야 할 예상 양도소득세는 453,820원입니다.
이는 총 판매수익(4,562,895원)에서 기본공제(2,500,000원)를 뺀 과세표준을 기준으로 계산된 금액입니다.
4. 해외주식 양도소득세 절세 팁
- 손익 통산 활용: 손실이 발생한 주식을 매도하여 차익을 상쇄하면 과세표준을 줄일 수 있습니다.
- 연간 기본공제 활용: 양도소득이 250만 원 이하인 경우 세금이 발생하지 않습니다.
- 필요경비 확인: 매도 시 발생한 증권사 수수료와 기타 비용을 철저히 반영해 양도차익을 줄이세요.
5. 신고 및 납부 방법
(1) 홈택스에서 직접 신고
- 국세청 홈택스에 로그인합니다.
- 양도소득세 신고·납부 메뉴를 선택합니다.
- 필요한 정보를 입력하고 신고서를 제출합니다.
(2) 토스증권 대행 서비스
토스증권 앱에서 간단히 신고 대행 신청을 하면, 복잡한 절차를 대신 처리해줍니다.
6. 결론
토스증권은 해외주식 양도소득세를 손쉽게 계산하고 신고할 수 있는 기능을 제공합니다. 특히, 신고 대행 서비스를 활용하면 번거로움을 줄이고 정확한 세금 처리가 가능합니다. 양도소득세를 효율적으로 관리하고 절세 전략까지 함께 계획해 보세요!